最近,有小伙伴向蜜蜂岛小编咨询:最近是销售旺季,不可避免会出现开具红字发票的情况,是不是一定要收到红票,才能做进项转出?
大家请注意,不一定要在收到红字专用发票后才需进项转出哦。
政策依据:
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2016年第47号第一条规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:
处理方法:
(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

(二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
(三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
(四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
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【问】因报企业所得税合并财务报表我是总公司,下设4个分公司。那么我应该5月份合并4月的报表、6月份合并5月的报表、7月份把4,5合并的报表加上6月的财务报表进行报税。还是等到了7月份直接用6月的财务报表进行合并报表申报所得税?【答】7 月份合并 4 - 6 月的财务报表进行季度企业所得税申报
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【问】老师你好,我想问一下我们4月收到的工程进度款,估计在5月开票,那么我在申报4月增值税的时候要做未开票收入吗?如果做了未开票收入,进项税抵扣了,那5月开票的时候红冲未开票收入,进项税怎么办?还是不做未开票收入,等开票的时候再确认收入【答】做未开票收入,进项税不受影响,开票时无需再次处理进项税
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【问】填工商年报的纳税总额。去年企业所得税有退税128.53元,这个需要减去吗?【答】您是退什么时候的税呢
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【问】请问这样的项目名称,可以用吗?【答】建议写详细一点
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【问】老师你好,我们有一个项目是总包代发民工工资,工资部分计入进度款中扣除。这种情况是不是由我们申报个税,那民工的个税是由总包代扣后打在我们基本户代扣代缴,还是按应发金额发给民工,民工把个税打回公司账户上代扣代缴?【答】代劳务公司支付工资吗,如果是的话这个税是劳务公司来申报,总包发放的时候,根据劳务公司给他提供的工资表里面的实际工资支付,扣除的个税、社保这些再支付给劳务公司
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【问】老师,后期可以出一期研发辅助帐的课程吗,还有三个口径加计扣除的专项【答】您好这边会将您的建议提交上去哈
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【问】物业公司关于物业费确认收入问题,应该按月分摊确认收入,如果未收到的物业费要做到应收账款里面交税吗?关于代收代缴电费,可以收放入其他业务收入,支出放在其他业务成本吗?【答】未收到的物业费要计入应收账款,同时需确认收入并交税,代收代缴电费可以通过“其他应付款”核算
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【问】老师,我想比较一般贸易和进料加工那种方式更好更优惠,我列了会计科目,详见照片,麻烦你帮我看看我的计算对吗?钢材自来水管,征税率13%,退税率0,谢谢老师!【答】购买100,出售200,最后是利润,然后出口那部分做成本,计算基本对的,在退税率0的情况下,一般贸易因增值税可抵扣,可能成本更低,一般贸易和进料加工在税收上差异可能不大,还需综合考虑其他因素如资金周转等
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【问】进口原材料100万元,税率13%,出口销售120万元,税率13%,一般贸易情况应交增值税是2.60万元,企业转进料加工,上述情况要交多少税?谢谢老师【答】在进料加工贸易方式下进口原材料时,通常暂免征收进口环节增值税,出口环节免征增值税,即 120 万元的出口销售,不征收销项税,本题中无内销,进口原材料暂免增值税,在本题设定的进料加工业务情形下,企业无需缴纳增值税,还可能有退税(因无进项等情况退税为 0 ,实际业务中若有符合条件的进项等可按规定计算退税 ),为确保申报正确建议咨询主管税务机关
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【问】老师好,我三月份计提电费提错了,我税都报完了,今天也过报税期了,但是我家企业所得税一分钱不交希望要是更正财务报表,会有滞纳金不?【答】若补交企业所得税会有滞纳金