会计们注意啦!进销项名称不一致导致公司被查,以后别再不当一回事了。
朋友所在地区一个化工行业的商贸企业,从外地进了一批硫磺,进项发票上商品名称也是硫磺,但是该企业对外销售的时候,根据硫磺的具体特性,所开的发票名称分别是固体硫磺和液体硫磺,没想到没过几个月,当地税务部门就找到该企业,说该企业涉嫌虚开发票,因为销售的商品没有进项。
后来该企业经过多次解释,并在税务部门实地检查后,才给该企业定性为进销项名称不一致,并给以了相应的处罚!
通过该案例,大家应该知道,作为商贸企业一般纳税人,所开的销项发票要求必须有对应的进项发票,而且名称必须一致。
国家税务总局明文要求“销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具发票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统”,这就是说,作为商贸企业,你的商品名称在形态不变的情况下,名称必须一致!
目前,金税三期升级版系统已经完全覆盖涉及企业的各个领域,而且企业通过升级版开票系统所开的发票信息,将完全上传到金三系统,金三系统也会根据企业所开发票的各项数据指标进行分析,一旦不符合规范,将会很容易筛选出来,并对企业进行预警!、
最近接到很多企业的电话,说是开的发票有问题,并让他们把商品编码的截图核对,出现这种情况,就是因为企业在开票的时候,商品选择的税收分类编码不规范造成的!
在这,蜜蜜再次提醒大家,使用专用发票的时候一定注意以下几种情况:
1、 开票时一定按照实际商品进行开具,不得变更名称,不能按照客户不合理的要求开具;
2、不得虚开发票,按照实际金额开具发票,保证三流一致,即:发票,货物,资金三个方面保持一致;
3、作为商贸企业,一定保证所开具的商品有对应的进项发票,不得虚开,随意开票;
4、商品名称一定要选择合适的税收分类编码,不得随意选择;
5、专用发票商品名称比较多的,一定规范开具销货清单,而且销货清单必须在开票系统中填写打印;
6、发票打印的时候,一定要规范的打印到发票上,不能出格,不能打印不完整(有些打印机设置的原因,往往后面打不全);
7、专用发票发票在传递过程中,不能损坏,污染。
8、坚决杜绝买卖发票!任何买卖发票的行为,金三系统都能查出来,不仅不能节税,而且还会补税,交滞纳金,罚款,情节严重会触犯刑法!
开票事小,涉税事大,因此,作为财务人员,一定要加强发票的管理,严格执行发票管理规范,也许你的一个不小心,就有可能给你带来很大的涉税问题!
-
【问】在学习金蝶软件实操初始设置时,库存商品如:电脑配件怎么样才能设置为数量、金额辅助核算?辅助核算里没有数量、金额项?【答】这是哪个题目需用到这些呢,如果课程题目中不涉及就不能操作,按照题目做相关练习即可
-
【问】在学习金蝶软件实操初始设置时,固定资产如:汽车324000元,怎么设置?怎么找到固定资产卡片设置?【答】未在金蝶实操中找到相关题目,如果课程题目中不涉及就不能操作,按照题目做相关练习即可
-
【问】在学习金蝶软件实操初始设置时,应收账款设置二级科目到国内,然后怎么设置客户苏州布达电子公司?【答】在“会计科目”模块的应收账款-国内右边点击加号进行添加,添加时必须注意不要填错科目编码,根据配套资料填写即可
-
【问】辅助核算里找不到数量金额核算?【答】您是在做哪一个课程练习
-
【问】老师,您好,我想问一下在实际工作中,如果之前已经申报未开票收入并已经缴纳税款了,但现在专管员要求补开去年7-12月份的发票,现已补开完毕到11月份,我想问下实务工作中 这账务应如何进行处理,申报表中应如何进行操作啊?【答】不需要调整收入,无需做额外的大额账务处理,仅需要核对税额即可,因为前期申报未开票收入时,已经确认过收入和对应增值税,补开发票的当期申报时,把补开发票的金额、税额正常填写到对应“开具发票”的栏次,按照和补开发票完全相同的金额、税额,在“未开具发票”栏次填写负数,冲减前期已经申报过的未开票收入
-
【问】老师,进出口会计零基础速成集训营,除了视频课有没有模拟申报,模拟实操呀【答】没有呢
-
【问】老师,请问课堂案例中采购业务和支付委托加工物资加工费为什么借方写的是待认证进项税增值税而不是增值税进项税呢?非常感谢!【答】这是哪个课程中的案例几
-
【问】选择性粘贴中WPS为啥会出现不能多重复选定区域使用此命令【答】按住 Ctrl 分别选了多处分开的单元格,这个不支持不连续的多区域,只能用在单一连续整块单元格
-
【问】老师 您好 请教您个问题小微建筑业 一般纳税人 开了一张40%的建筑发票(道路修复已完工) 7月尚未收到工程款 实际情况是成本费用单据未给财务 目前只给了财务合同 施工费用申请报告 财务开了一张发票 怎么入账呢【答】按权责发生制,应该先确认应收账款和应交增值税,再暂估入账对应成本
-
【问】老师,我要如何添加员工专项扣除信息?【答】员工在个税APP填报后,公司登录扣缴端,左侧点一下“专项附加扣除信息采集”,点击上方的 “下载更新”按钮


关注微信
蜜蜂岛客服
加入我们
退款说明