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老师,您好,我想问一下在实际工作中,如果之前已经申报未开票收入并已经缴纳税款了,但现在专管员要求补开去年7-12月份的发票,现已补开完毕到11月份,我想问下实务工作中 这账务应如何进行处理,申报表中应如何进行操作啊?
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老师解答
胡老师
解答5732个
不需要调整收入,无需做额外的大额账务处理,仅需要核对税额即可,因为前期申报未开票收入时,已经确认过收入和对应增值税,补开发票的当期申报时,把补开发票的金额、税额正常填写到对应“开具发票”的栏次,按照和补开发票完全相同的金额、税额,在“未开具发票”栏次填写负数,冲减前期已经申报过的未开票收入
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