首页
问答
学堂
APP下载
扫码下载蜜蜂岛APP
登录/注册
思蜜答
>
问答详情
老师你好, 8月我们开了2个项目的发票,其中一个项目是异地的,预交了增值税,也有进项,应交增值税算下来是负数,这样就形成了退税,可抵扣的就是一张发票不能分抵,那预交的可以少抵不安?不形成退税不?应该怎么样填表了?
分享到
老师解答
张老师
解答243个
预交部分不能抵, 您这个只能留底,或者退税,至于具体是否退,需看税务机关怎样要求呢,建议您咨询一下税务机关
插入图片
最多上传3张图片
*你的提问次数还剩
0
次
提问
取消
热门推荐