老师你好, 8月我们开了2个项目的发票,其中一个项目是异地的,预交了增值税,也有进项,应交增值税算下来是负数,这样就形成了退税,可抵扣的就是一张发票不能分抵,那预交的可以少抵不安?不形成退税不?应该怎么样填表了?
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张老师
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预交部分不能抵, 您这个只能留底,或者退税,至于具体是否退,需看税务机关怎样要求呢,建议您咨询一下税务机关
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