老师好,暂估入账的问题还是有点模糊,比如我铺货金额是4794元,都入库了。那就借:库存商品-暂估,贷:应付账款 。比如就卖了300块,销售时借:银行存款,贷主营业务收入。月末正常结转成本是吗?借:主营业务成本:贷:库存商品-暂估300,然后开发票时,在借:库存商品,贷库存商品-暂估。可是我这种分录是瘸腿的。贷方多一个库存商品-暂估,老师,给我一个正确思路被,越来越迷糊?
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赵老师
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借:库存商品 - 暂估,贷:应付账款,借:银行存款,贷:主营业务收入,借:主营业务成本,贷:库存商品 ,后续收到供应商发票红字冲销原暂估,借:库存商品-暂估 (红字),贷:应付账款 (红字),按发票金额重新入账借:库存商品,贷:应付账款
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