老师,我们建筑企业异地施工公司昨天收到16.3万的预收款,现在预缴增值税附加税企业所得税后,7月增值税申报填写无票收入,7月企业所得税申报也把这16.3万加上。如果7月份给甲方开16.3的票了,那7月份是不是什么也不用处理,只需要开个发票?
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老师解答

方老师
解答1780个
开具发票后在增值税申报表中对之前申报的无票收入进行调整,即 “未开具发票” 栏次填写负数,冲减之前的无票收入,同时在 “开具增值税专用发票” 或 “开具其他发票” 栏次填写相应开票金额和税额
肖老师
解答280个
就是这样做,报送财务报表按已做凭证数据来报
追问1
老师,那我在未来票前要做的就是先预缴增值税、企业所得税。7月份增值税申报填写无票收入,企业所得税申报也得加上这个数,就可以了吧?在7月份电子税务局报送财务报表还需要调整不?
老师会尽快解答追问,请耐心等待~
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