老师好,我们酒店卖冰箱贴啥是的周边产品,然后是那种先摆着,卖完给结算那种,我是不想入账,就收个现金得了,因为厂家啥凭证也没有给我们开,店长瞎整,把钱收了,还对公账户扫码的。这种情况怎么处理?暂估入账还是,就算暂估入账,顶天以后给我写个白条,可能三个月,五个月以后写,发票都不能开,这种情况,业务怎么处理?
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田老师
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入库时暂估成本,企业所得税汇算清缴时进行纳税调增
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